松陽縣水南街道辦事處2024年部門預算
索引號:00266479_4/2024-16830???? 發(fā)布機構(gòu):水南街道???? 來源:松陽縣人民政府水南街道辦事處 發(fā)布時間:2024-03-28 16:04:12

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目錄

一、部門概況

(一)主要職能

(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年水南街道辦事處部門預算安排情況說明

(一)關(guān)于水南街道辦事處2024年收支預算情況的總體說明

(二)關(guān)于水南街道辦事處2024年收入預算情況說明

(三)關(guān)于水南街道辦事處2024年支出預算情況說明 (四)關(guān)于水南街道辦事處2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

(五)關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預算當年撥款情況說明

(六)關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預算基本支出情況說明

(七)關(guān)于水南街道辦事處2024年政府性基金預算支出情況說明

(八)關(guān)于水南街道辦事處2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

(九)關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年水南街道辦事處部門預算表

(一)2024年水南街道辦事處收支預算總表

(二)2024年水南街道辦事處收入預算總表

(三)2024年水南街道辦事處支出預算總表

(四)2024年水南街道辦事處財政撥款收支預算總表

(五)2024年水南街道辦事處一般公共預算支出表

(六)2024年水南街道辦事處一般公共預算基本支出表

(七)2024年水南街道辦事處一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

(八)2024年水南街道辦事處政府性基金預算支出表

(九)2024年水南街道辦事處國有資本經(jīng)營預算支出表

(十)2024年水南街道辦事處項目支出預算表

(十一)2024年水南街道辦事處項目支出績效表

一、部門概況

(一)主要職能

松陽縣水南街道辦事處黨工委是中共松陽縣委的派出機關(guān),領(lǐng)導本地區(qū)的工作和基層社會治理,支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。松陽縣水南街道辦事處辦事處是松陽縣人民政府的派出機關(guān),依法履行相應(yīng)的政府服務(wù)和管理職責。同時,街道要動員社會各方廣泛參與,構(gòu)建村(社區(qū))共治平臺,重點履行以下職能:

1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,推進街道社區(qū)(村)黨建與部門黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,落實農(nóng)村基層黨建“浙江二十條”,全面加強基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強化“基層治理四平臺”建設(shè),進一步增強黨在基層的政治領(lǐng)導力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力,確保黨的路線方針政策在基層得到全面貫徹落實。

2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展,統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃,參與做好轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,配合做好城市有機更新,推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護等工作,承擔組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職能,落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量,協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作,組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。領(lǐng)導基層自治,組織村(社區(qū))居民和部門參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。動員轄區(qū)內(nèi)各類部門、社會組織和村(社區(qū))居民等社會力量參與村(社區(qū))治理,引導轄區(qū)部門履行社會責任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為街道村(社區(qū))發(fā)展服務(wù)。

3、加強公共安全。承擔轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。全面加強全科網(wǎng)格建設(shè),落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。

4、加強公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),落實人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等方面相關(guān)政策。落實基層“最多跑一次”改革,拓寬服務(wù)渠道,改進服務(wù)方式,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制,推進街道便民服務(wù)平臺標準化建設(shè),深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革,提升群眾獲得感和幸福感。

5、法律、法規(guī)、規(guī)章和上級交辦的其他事項。

(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況

水南街道由綜合信息指揮室、黨建統(tǒng)領(lǐng)辦公室、經(jīng)濟生態(tài)辦公室、平安法治辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法隊、公共服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心等9個科室中心組成。其中機關(guān)行政編制 19 名,事業(yè)編制19名;領(lǐng)導職數(shù)按相關(guān)規(guī)定配備;股級職數(shù)共 14 名(含紀檢監(jiān)察、人民武裝部和群團組織職數(shù)等)。

從預算部門構(gòu)成看,水南街道辦事處辦事處只有本級預算一家。

二、2024年水南街道辦事處部門預算安排情況說明   (一)關(guān)于水南街道辦事處2024年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。

水南街道辦事處2024年收支總預算3139.13萬元。

(二)關(guān)于水南街道辦事處2024年收入預算情況說明

水南街道辦事處2024年收入預算3139.13萬元,比上年執(zhí)行數(shù)7124.03萬元減少3984.9萬元,下降55.9%,主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。

其中:一般公共預算撥款收入1949.66萬元,占62.1%;政府性基金收入391.81萬元,占12.5%;其他收入391.48萬元,占12.5%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余406.18萬元,占12.9%。  (三)關(guān)于水南街道辦事處2024年支出預算情況說明   水南街道辦事處2024年支出預算3139.13萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少3984.9萬元,下降55.9%,主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出1613.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出29.62萬元、社會保障和就業(yè)支出194.14萬元、衛(wèi)生健康支107.53萬元、節(jié)能環(huán)保支出1.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出504.71萬元、農(nóng)林水支出300.01萬元、交通運輸支出13.70萬元、自然資源海洋氣象等支出6.59萬元、住房保障支出123.73萬元、災害防治及應(yīng)急管理支出4.02萬元、其他支出241.02萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1425.52萬元,占45.4%;日常公用支出167.33萬元,占5.3%;項目支出1546.29萬元,占49.3%;

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

(四)關(guān)于水南街道辦事處2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

水南街道辦事處2024年財政撥款收支總預算2747.65萬元。收入包括:一般公共預算1949.66萬元、政府性基金391.81萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出1374.08萬元、文化旅游體育與傳媒支出29.62萬元、社會保障和就業(yè)支出194.14萬元、衛(wèi)生健康支出107.53萬元、節(jié)能環(huán)保支出0.85萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出378.29萬元、農(nóng)林水支出296.52萬元、交通運輸支出4.92萬元、自然資源海洋氣象等支出6.59萬元、住房保障支出123.73萬元、災害防治及應(yīng)急管理支出3.90萬元、其他支出227.07萬元。

(五)關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

水南街道辦事處2024年一般公共預算當年撥款2102.36萬元,比上年執(zhí)行數(shù)3180.83萬元減少1078.47萬元,下降33.9%,主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。

2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)(類)支出1374.48萬元,占65.4%;文化旅游體育與傳媒(類)支出29.62萬元,占1.4%;社會保障和就業(yè)(類)支出194.14萬元,占9.2%;衛(wèi)生健康(類)支出107.53萬元,占5.1%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.85萬元,占0.1%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出23.07萬元,占1.1%;農(nóng)林水(類)支出233.52萬元,占11.1%;交通運輸(類)支出4.92萬元,占0.2%;自然資源海洋氣象等(類)支出6.59萬元,占0.3%;住房保障(類)支出123.73萬元,占5.9%;災害防治及應(yīng)急管理(類)支出3.90萬元,占0.2%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)1194.08萬元,主要用于行政人員工資發(fā)放、保障正常運行、開展日常工作的經(jīng)費支出。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)169.29萬元,主要用于保障正常運行、開展日常工作的經(jīng)費支出。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)2.19萬元,主要用于專項普查活動的經(jīng)費支出。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)2.00萬元,主要用于紀檢監(jiān)察工作。

(5)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項)5.00萬元,主要用于團委、婦聯(lián)相關(guān)工作。

(6)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)1.86萬元,主要用于組織宣傳事務(wù)支出。

(7)一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場監(jiān)督管理事務(wù)(項)0.07萬元,主要用于其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出。

(8)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)29.60萬元,主要用于文化和旅游等相關(guān)業(yè)務(wù)支出。

(9)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)0.02萬元,主要用于文化旅游體育與傳媒業(yè)務(wù)支出。

(10)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)出(款)就業(yè)管理事務(wù)支出(項)14.00萬元,主要用于就業(yè)人員的就業(yè)保障支出。

(11)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)104.02萬元,主要用于養(yǎng)老保險費支出。

(12)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出(項)52.01萬元,主要用于職業(yè)年金支出。

(13)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)17.40元,主要用于其他退役安置支出。

(14)社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)0.41萬元,主要用于殘疾人事業(yè)支出。

(15)社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)5.80萬元,主要用于臨時救助服務(wù)支出。

(16)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬支出(項)0.50萬元,主要用于擁軍優(yōu)屬管理服務(wù)支出。

(17)衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)2.54萬元,主要用于部門計劃生育服務(wù)支出。

(18)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療支出(項)104.99萬元,主要用于行政事業(yè)部門醫(yī)療服務(wù)支出。

(19)節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣支出(項)0.85萬元,主要用于大氣污染防治支出。

(20)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)11.79萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出。

(21)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)11.28萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出服務(wù)支出。

(22)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)17.08萬元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出。

(23)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項)5.14萬元,主要用于森林生態(tài)效益服務(wù)的補助。

(24)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)17.00萬元,主要用于其他林業(yè)和草原服務(wù)的支出。

(25)農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)52.30萬元,主要用于其他水利支出。

(26)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)2.00萬元,主要用于農(nóng)村脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。

(27)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項)140.00萬元,主要用于對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。

(28)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)1.50萬元,主要用于公路水路運輸支出。

(29)交通運輸支出(類)郵政業(yè)支出(款)郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)(項)1.92萬元,主要用于郵政業(yè)務(wù)服務(wù)支出。

(30)自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源利用與保護(項)6.59萬元,主要用于自然資源利用與保護支出。

(31)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)123.73萬元,主要用于按照規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。

(32)災害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)3.90萬元,主要用于應(yīng)急管理事務(wù)補助支出。

(六)關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預算基本支出情況說明

水南街道辦事處2024年一般公共預算基本支出1592.84萬元,其中:

人員經(jīng)費1425.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助;

公用經(jīng)費167.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

(七)關(guān)于水南街道辦事處2024年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況。

水南街道辦事處2024年政府性基金預算當年撥款645.29萬元,比2023年執(zhí)行數(shù)2911.20萬元減少2265.91萬元,下降77.8%,主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。

2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出355.22萬元,占55.0%;農(nóng)林水(類)支出63.00萬元,占9.8%;其他支出(類)支出35.2元,占34.2%;

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)263.23萬元,主要用于征地和拆遷補償支出。

(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)63.6萬元,主要用于土地開發(fā)支出。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項)27.99萬元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出。

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)0.40萬元,主要用于國有征地和拆遷補償支出。

(5)農(nóng)林水支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展(項)63.00萬元,主要用于大中型水庫移民后期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展支出。

(6)其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)萬226.07元,主要用于其他政府性基金安排的支出。

(7)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)1.00萬元,主要用于  用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

(八)國有資本經(jīng)營預算

水南街道辦事處2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,與上年持平。

(九)關(guān)于水南街道辦事處2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

水南街道辦事處2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.40萬元,比上年預算數(shù)增加0.32萬元,增長7.8%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,2024年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年預算數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預算部門人員的……等公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務(wù)接待費:2024年安排公務(wù)接待費預算1.60萬元,比上年預算數(shù)增加0.32萬元,增長0.25%。主要用于接待接待公務(wù)來訪人員等支出。增加的主要原因是公務(wù)接待業(yè)務(wù)增加。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費:2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預算2.80萬元,與上年預算數(shù)持平。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車,比上年預算數(shù)持平;公務(wù)用車運行維護費支出2.80萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2024年水南街道辦事處本級一家行政部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算3139.13萬元,比上年執(zhí)行數(shù)7124.03萬元減少3984.9萬元,下降55.9%,主要是抽水蓄能、松陽大道等項目支出減少了。

2.政府采購情況。

2024年水南街道辦事處各部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日,水南街道辦事處所屬各預算部門共有車輛1輛,其中,省部級領(lǐng)導用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

2024年部門預算安排購置車輛0輛,其中,省部級領(lǐng)導用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2024年部門預算安排購置部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

4.預算績效情況說明。

2024年水南街道辦事處部門其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,共計9個一級項目,涉及當年資金509.52萬元。同時,將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表,詳見“水南街道辦事處項目支出績效表”

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業(yè)部門經(jīng)營收入:事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預算部門在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)部門經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬部門上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出:是預算部門為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政部門(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

12.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):是指反映行政單位的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):是指反映其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

14.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項):是指反映各級機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他

紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項):是指反映紀檢、監(jiān)察方面的支出。

16.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項):是指反映人民團體、社會團體、群眾團體及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出。

17.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):是指反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

18.一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他市場監(jiān)督管理事務(wù)(項):是指反映其他市場監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):是指反映文化和旅游等相關(guān)業(yè)務(wù)支出。

20.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):是指反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)出(款)就業(yè)管理事務(wù)支出(項):是指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):是指反映機關(guān)行政事業(yè)單位實施基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):是指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):是指反映其他用于退役安置方面的支出。

25.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):是指反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

26.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):是指反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。

27.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬支出(項):是指反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

28.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):是指反映計劃生育服務(wù)的支出。

29.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):是指反映財政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

30.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣支出(項):是指反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):是指反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):是指反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

33.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):是指反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的施支出。

34.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項):是指反映用于公益林保護和管理方面的支出。

35.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項):是指反映用于其他林業(yè)和草原方面的支出。

36.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):是指反映用于其他水利方面的支出。

37.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):是指用于農(nóng)村脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。

38.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項):是指反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。

39.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):是指反映用于其他公路水路運輸方面的支出。

40.交通運輸支出(類)郵政業(yè)支出(款)郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)(項):是指反映郵政普遍服務(wù)與政策性業(yè)務(wù)服務(wù)等方面的支出。

41.交通運輸支出(類)郵政業(yè)支出(款)其他郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù)(項):是指反映用于其他郵政業(yè)務(wù)方面的支出。

42.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源利用與保護(項):是指反映自然資源有償使用與合理開發(fā)利用,國土空間生態(tài)修復、國土整改、耕地保護等方面的支出。

43.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指反映行政事業(yè)部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

44.災害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項):是指用于應(yīng)急管理事務(wù)補助支出。

45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):是指反映在征地和收購土地過程中支付土地補償款、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項):是指反映土地開發(fā)性及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項):是指要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水農(nóng)田湖草生態(tài)保護修復方面的支出。

48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):是指從國有土地收益金中安排用于收購儲備土地需要土地補償款、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

49.農(nóng)林水支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展(項):是指用于大中型水庫移民安置和改善生活條件的后期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出。

50.其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)萬:是指用于其他政府性基金安排的支出。

51.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):是指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

52.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項):是指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。


附件:水南街道部門預算公開.xls

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