松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年部門預算
索引號:74505238_2/2024-16822???? 發(fā)布機構(gòu):古市鎮(zhèn)???? 來源:松陽縣古市鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-03-28 14:39:01

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目錄

一、部門概況

(一)主要職能

(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府部門預算安排情況說明

(一)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收支預算情況的總體說明

(二)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收入預算情況說明

(三)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年支出預算情況說明
(四)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

(五)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預算撥款情況說明

(六)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預算基本支出情況說明

(七)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年政府性基金預算支出情況說明

(八)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

(九)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府部門預算表

(一)2024年部門收支預算總表

(二)2024年部門收入預算總表

(三)2024年部門支出預算總表

(四)2024年部門財政撥款收支預算總表

(五)2024年部門一般公共預算支出表

(六)2024年部門一般公共預算基本支出表

(七)2024年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

(八)2024年部門政府性基金預算支出表

(九)2024年部門國有資本經(jīng)營預算支出表

(十)2024年部門項目支出預算表

(十一)2024年部門項目支出績效表

 

一、部門概況

(一)主要職能

(一)主要職能

1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,落實農(nóng)村基層黨建“浙江二十條”,全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強化“基層治理四平臺”建設(shè),進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展,全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護等工作,承擔組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。領(lǐng)導基層自治工作,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系。

3、加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作,全面加強全科網(wǎng)格建設(shè),落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,維護安全穩(wěn)定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務,落實人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等方面相關(guān)政策。落實基層“最多跑一次”改革工作,拓寬服務渠道,改進服務方式,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制,推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務平臺標準化建設(shè),深化“一窗受理、集成服務”改革,提升群眾獲得感和幸福感。

5、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和上級交辦的其他事項。

(二)部門(單位)機構(gòu)設(shè)置情況

從預算單位構(gòu)成看,古市鎮(zhèn)人民政府部門預算包括:古市鎮(zhèn)人民政府本級預算

二、2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府部門預算安排情況說明
  (一)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收支預算情況的總體說明

 按照綜合預算的原則,松陽縣古市鎮(zhèn)政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金預算收入、國有資本經(jīng)營預算收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、國有資本經(jīng)營預算支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收支總預算4347.09萬元。

(二)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收入預算情況說明

松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年收入預算4347.09萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少4358.48萬元,下降50.1%,主要是千年古城復興工程項目、截污納管雨污分流建設(shè)項目城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目建設(shè)減少。

其中:一般公共預算撥款收入3646.76萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)589.96萬元),占83.9%;政府性基金收入694.36萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)73.84萬元),占16.0%;國有資本經(jīng)營預算資金0.25萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)0.25萬元),占0.0%;其他收入5.72萬元,占0.1%。
  (三)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年支出預算情況說明
  松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年支出預算4347.09萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少4358.48萬元,下降50.1%,主要是千年古城復興工程項目、截污納管雨污分流建設(shè)項目城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目建設(shè)減少。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2289.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元、社會保障和就業(yè)支出280.35萬元、衛(wèi)生健康支出181.92萬元、節(jié)能環(huán)保支出48.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出582.63萬元、農(nóng)林水支出477.49萬元、交通運輸支出8.48萬元、自然資源海洋氣象等支出29.49萬元、住房保障支出188.22萬元、國有資本經(jīng)營預算支出0.25萬元、災害防治及應急管理支出5.10萬元、其他支出253.05萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出2273.44萬元,占52.3%;日常公用支出270.04萬元,占6.2%;項目支出1803.61萬元,占41.5%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

(四)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年財政撥款收支總預算4341.37萬元。收入包括:一般公共預算3646.76萬元、政府性基金694.36萬元、國有資本經(jīng)營預算0.25萬元;支出包括:一般公共服務支出2289.20萬元、文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元、社會保障和就業(yè)支出280.35萬元、衛(wèi)生健康支出181.92萬元、節(jié)能環(huán)保支出48.92萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出576.91萬元、農(nóng)林水支出477.49萬元、交通運輸支出8.48萬元、自然資源海洋氣象等支出29.49萬元、住房保障支出188.22萬元、糧油物資儲備支出0.00萬元、國有資本經(jīng)營預算支出0.25萬元、災害防治及應急管理支出5.10萬元、其他支出253.05萬元。

(五)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預算撥款3646.76萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少3842.54萬元,下降51.3%,主要是千年古城復興工程項目、截污納管雨污分流建設(shè)項目城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目建設(shè)減少。

2.一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出2289.20萬元,占62.8%;文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元,占0.1%;社會保障和就業(yè)支出280.35萬元,占7.7%;衛(wèi)生健康支出181.92萬元,占5.0%;節(jié)能環(huán)保支出48.92萬元,占1.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出135.60萬元,占3.7%;農(nóng)林水支出477.49萬元,占13.1%;交通運輸支出8.48萬元,占0.2%;自然資源海洋氣象等支出29.49萬元,占、0.8%;住房保障支出188.22萬元,占5.2%;災害防治及應急管理支出5.10萬元,占0.1%。

3. 一般公共預算撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項)1918.8萬元,主要用于行政事業(yè)人員工資福利及日常公用經(jīng)費等基本支出。

2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出(項)334.62萬元,主要用于交通運行費、人員津貼補貼以及日常公用經(jīng)費等基本支出。。

3)一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項)2萬元,主要用于鎮(zhèn)紀委、監(jiān)察委相關(guān)工作。

4)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)9萬元,主要用于團委、婦聯(lián)、人武等相關(guān)工作。

5一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)21.63萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級組織相關(guān)工作。

6一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)其他市場監(jiān)督管理事務(項)1.66萬元,主要用于食品安全相關(guān)工作。

7一般公共服務支出(類)信訪事務(款) 信訪業(yè)務(項)1.5萬元,主要用于信訪維穩(wěn)相關(guān)工作。

8文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)2萬元,主要用于公共文化補助工作。

9)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理(款)就業(yè)管理(項)35萬元,主要用于社保員工資。

10社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)146.52萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費方面的支出

11社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)73.26萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費方面的支出

12)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)17.4萬元,于主要用于退伍再就業(yè)軍人工資福利支出

13)社會保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)其他紅十字事業(yè)支出(項)2.62萬元,于主要用于博愛家園建設(shè)支出

14)社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)5萬元,主要用于臨時困難救濟支出。

15)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項)0.55萬元,主要用于現(xiàn)役軍人家屬慰問支出

16)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項)0.24萬元,主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出

17)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)181.68萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出

18)節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保(項)18.92萬元,主要用于農(nóng)村防治秸桿焚燒支出

 19)節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款) 其他節(jié)能環(huán)保支出(項)30萬元,主要用于十五里固廢項目支出

20)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(項)135.6萬元,主要用于古市鎮(zhèn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

21)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)344.71萬元,主要用于綠色農(nóng)田設(shè)施建設(shè)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村組織建設(shè)支出

22)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項)9.06萬元,主要用于各行政村護林員巡查誤工等支出

23)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)6.76萬元,主要用于各行政村森林生態(tài)效益補償支出

24)農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)91.66萬元,主要用于移民村水利基數(shù)設(shè)施建設(shè)支出

25)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)25.3萬元,主要用于中央農(nóng)田建設(shè)補助資金支出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補助行政村消薄支出。

26)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2.48萬元,主要用于古市鎮(zhèn)轄區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護及修理支出。

27)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2.64萬元,主要用于古市鎮(zhèn)轄區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護及修理支出。

28)交通運輸支出(類)郵政業(yè)支出(款)郵政普通服務與特殊服務(項)3.36萬元,主要用于古市轄區(qū)郵政網(wǎng)絡(luò)服務農(nóng)村支出。

29)自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)28.3萬元,主要用于秸稈禁燒經(jīng)費支出。

30)自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)1.19萬元,主要用于秸稈禁燒經(jīng)費支出。

31)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)188.22萬元,主要用于按照規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。

32)災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理事務(項)5.1萬元,主要用于應急管理員崗位津貼補助支出。

    (六)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預算基本支出情況說明

松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預算基本支出2543.48萬元,其中:

人員經(jīng)費2273.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助;

公用經(jīng)費270.04萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用其他商品和服務支出。

(七)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年政府性基金預算支出情況明

1.政府性基金預算撥款規(guī)模變化情況。

松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年政府性基金預算撥款694.36萬元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少521.66萬元,下降42.9%,主要是城鎮(zhèn)基數(shù)設(shè)施建設(shè)及城鎮(zhèn)污水建設(shè)項目建設(shè)減少

2.政府性基金預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出441.31萬元,占63.6%;其他支出253.05萬元,占36.4%。

  3.政府性基金預算撥款具體使用情況。

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)135.71萬元,主要用于十五里液化氣及固廢項目建設(shè)支出。

(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出(項)155.01萬元,主要用于山下陽綠色農(nóng)田建設(shè)項目支出。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出(項)120萬元,主要用于山下陽綠色農(nóng)田建設(shè)項目支出。

(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項)30.59萬元,主要用于改善農(nóng)村環(huán)境支出及三治一提升項目支出

5其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)251.82萬元,主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及污水項目支出

6)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)1.23萬元,主要用于體育活動場所設(shè)施建設(shè)。

(八)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

1.國有資本經(jīng)營預算撥款規(guī)模變化情況。

松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年國有資本經(jīng)營預算撥款0.25萬元,與上年持平。

2.國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

國有資本經(jīng)營預算支出0.25萬元,占100.0%

  3.國有資本經(jīng)營預算撥款具體使用情況。

1國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項)0.25萬元,主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理活動經(jīng)費補助。

(九)關(guān)于松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

松陽縣古市鎮(zhèn)政府2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.72萬元,比上年預算數(shù)減少1.64萬元,下降 8.9%,具體如下:

1.因公出國(境)費用根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,2024年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年預算金額為0萬元,與上年持平,原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規(guī)定程序?qū)徍藢徟夂螅斦块T將指標下達給本部門。

2.公務接待費:2024年安排公務接待費預算13.92萬元,比上年預算數(shù)減少1.66萬元,下降10.7%。主要用于接待上級部門或其他單位來鎮(zhèn)指導工作。減少的主要原因是嚴格控制用餐標準,嚴格控制用餐人數(shù)

3.公務用車購置及運行維護費:2024年安排公務用車購置及運行維護費預算2.80萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車,與上年預算數(shù)持平;公務用車運行維護費支出2.80萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2024年松陽縣古市鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算270.04萬元,比上年預算增加13.84萬元,增長5.4%,主要是人員增加及辦公成本增加

2.政府采購情況。

2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府各單位政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日,古市鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,省部級領(lǐng)導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、老干部服務用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

2024年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

    4.預算績效情況說明。

2024年松陽縣古市鎮(zhèn)政府其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,共計9個一級項目,涉及當年資金1803.61萬元。同時,將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表,詳見“部門項目支出績效表”。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術(shù)交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項):指反映各級人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。

19.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項):指反映行政單位的基本支出。

20.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(項):指反映項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出。

21. 一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)督事務(款)其他紀檢監(jiān)督事務(項):指反映用于其他紀檢監(jiān)督事務方面的支出。    22.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指反映用于其他組織事務方面的支出

23.一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務支出(項):指反映用于其他共產(chǎn)黨事務方面的支出。

24.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項):指用于民兵建設(shè)和管理等方面的支出。

25.國防支出(類)國防動員(款)其他國防動員支出(項):指反映用于其他國防動員方面的支出。

26.科學技術(shù)支出(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):指反映用于其他科學技術(shù)方面的支出。

27.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指反映用于其他文化和旅游等方面的支出。

28. 文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):指反映用于其他文化旅游體育與傳媒方面的支出

29.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業(yè)管理事務(項):指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

30. 社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼(項):指反映財政用于支持加強公共就業(yè)服務機構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務成果的補助支出。

31. 社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指反映用于其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

32. 社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

33. 社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項):指反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

34.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項):指反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。

35. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):指反映用于其他公共衛(wèi)生方面的支出。

36.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):指反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

37. 節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):指反映用于其他節(jié)能環(huán)保方面的支出。

38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出(款)城管執(zhí)法(項):指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):指反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

40.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災防害(項):指反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農(nóng)業(yè)防災增產(chǎn)措施補助,海難救助補助,因其他災害導致窕牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助。

41. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):指反映用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

42. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)抗旱(項):指反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

43. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項):指反映抗旱業(yè)務支出。有關(guān)事項包括旱情監(jiān)測及報旱,抗旱預案編制修訂,抗旱物資購置管護,抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護,抗旱應急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務組織的補助等。

44. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):指反映用于其他水利方面的支出。

45. 農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項):指反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、主畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

46.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):指反映用于其他農(nóng)林水方面的支出。

47.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(項):指反映公路養(yǎng)護支出。

48. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):指反映用于其他公路水路運輸方面的支出。

49. 交通運輸支出(類)郵政業(yè)支出(款)郵政普遍服務與特殊服務(項):指反映郵政普遍服務與政策性業(yè)務等方面的支出。

50. 交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項):指反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

51.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項):指反映用于其他自然資源事務方面的支出。

52.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理事務(項):指用于其他應急管理事務方面的支出。

53.國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項):指反映用于國有資本經(jīng)營預算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。

54.社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項):指反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的直接發(fā)放給大中型水庫農(nóng)村移民的補助支出。

55. 社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展(項):指反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出等。

56.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項):指反映新疆建設(shè)生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

57. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出(項):指反映土地出讓收入用于高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建庫、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等方面的支出。

58. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項):指反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居住環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的冊水林田湖草生態(tài)保護修復等方面的支出。

59. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用于土地出讓收入向中央種省級政府繳納的新增建設(shè)用于土地有償使用費的支出。

60.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

    61.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):指反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

松陽縣古市鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開(報表).xls

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